一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************758
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年3月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 文件盒 12 180.0 得力/deli******0116 验收通过 2 得力 书立/阅读架 4 72.0 得力/deli******426904 验收通过 3 得力 彩纸 2 20.0 得力/deli******4310 验收通过 4 晨光 ADM929R0A 文件栏 2 50.0 晨光/M&GADM929R0A 验收通过 5 绿联 集线器 1 80.0 绿联/Ugreen15623 验收通过 6 得力 V77 替芯/铅芯 1 15.0 得力/deliV77 验收通过 7 大卫 胶棉拖把 2 90.0 大卫M9plus 1杆2头 验收通过 8 金士顿 DTKN/128GB U盘 2 180.0 金士顿/KingstonDTKN/128GB 验收通过 9 得力 7084 铅笔 1 7.5 得力/deli7084 验收通过 10 联想 MU241 U盘 1 50.0 联想/lenovoMU241 验收通过 11 得力 垃圾桶 1 10.0 得力/deli9556 验收通过 12 西数 WD1000FYPS 机械硬盘 2 920.0 西数/WDWD1000FYPS 验收通过 13 得力 0018 回形针座/盒 3 45.0 得力/deli0018 验收通过 14 清风 110mm*100mm(3层) 长卷卫生纸/无芯卫生纸 6 150.0 清风/qingfeng110mm*100mm(3层) 验收通过 15 得力 S08 中性笔 7 126.0 得力/deliS08 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******01
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