一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************855
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年3月22日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5603 档案盒 24 264.0 得力/deli5603 验收通过 2 得力 5626ES 档案盒 24 432.0 得力/deli5626ES 验收通过 3 晨光 ADM95093 文件夹 60 600.0 晨光/M&GADM95093 验收通过 4 得力 8554 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8554 验收通过 5 得力 7102 胶棒 48 96.0 得力/deli7102 验收通过 6 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 5 10.0 得力/deli66307 验收通过 7 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 5 90.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 8 得力 8552 票夹/长尾夹 9 144.0 得力/deli8552 验收通过 9 得力 S08 中性笔 5 90.0 得力/deliS08 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******01
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